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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2954 Data de lançamento: 22/08/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2547/2019. VALOR REFERENTE PEÇAS AMBULANCIA. 14.895,39 14.895,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2019 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2547/2019. VALOR REFERENTE PEÇAS AMBULANCIA. 14.895,39
22/08/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 14.895,39
22/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2954/2019 BENONI DE SOUZA SIMON - 2841 14.895,39
TOTAL 14.895,39 14.895,39 14.895,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.