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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: F G T S

Dados do Empenho
Número do empenho: 3003 Data de lançamento: 22/08/2019
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS EMPRESA AGOSTO DE 2019. 0,00 266,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2019 FGTS EMPRESA AGOSTO DE 2019. 266,66
22/08/2019 LIQUIDADO NESTA DATA 266,66
04/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007733 PAGTO. REF. EMPENHO 3003/2019 F G T S - 23 266,66
TOTAL 266,66 266,66 266,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.