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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3091 Data de lançamento: 28/08/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE GASTOS COM COMBUSTIVEL E FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ITO 2242 LOTADO NA SEC. DEC EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 156/2019 EM ANEXO. 247,86 247,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2019 EMPENHO REFERENTE GASTOS COM COMBUSTIVEL E FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ITO 2242 LOTADO NA SEC. DEC EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 156/2019 EM ANEXO. 247,86
28/08/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 247,86
30/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000412 PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 247,86
TOTAL 247,86 247,86 247,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.