Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3159 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. |
5.000,00 |
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03/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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5.000,00 |
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10/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007626
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2019 - REF. SETEMBRO/2019
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681
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4.437,90 |
30/12/2021 |
BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DO PRODUTO. |
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-562,10 |
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30/12/2021 |
BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DO PRODUTO. |
-562,10 |
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TOTAL |
4.437,90 |
4.437,90 |
4.437,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.