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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3160 Data de lançamento: 03/09/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS ONIBUS PLACA ITO 2242 CONFORME MEMORANDO Nº 170/2019 EM ANEXO. 2.762,00 2.762,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2019 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS ONIBUS PLACA ITO 2242 CONFORME MEMORANDO Nº 170/2019 EM ANEXO. 2.762,00
03/09/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 2.762,00
09/09/2019 EMPENHADO ERRONEAMENTE. -174,00
09/09/2019 ANULADO NESTA DATA. -174,00
10/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3160/2019 BENONI DE SOUZA SIMON EPP - 9034 2.588,00
TOTAL 2.588,00 2.588,00 2.588,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.