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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3236 Data de lançamento: 10/09/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE MES DE AGOSTO AOS ALUNOS QUE SE DESLOCAM A PALMEIRA DAS MISSOES. VALOR A SER PAGO DIRETAMENTE A RESPOSAVEL PELA ASSOCIAÇÃO: FABIANA QUADROS DE MOURA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER JURICO EM ANEXO. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2019 EMPENHO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE MES DE AGOSTO AOS ALUNOS QUE SE DESLOCAM A PALMEIRA DAS MISSOES. VALOR A SER PAGO DIRETAMENTE A RESPOSAVEL PELA ASSOCIAÇÃO: FABIANA QUADROS DE MOURA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER JURICO EM ANEXO. 600,00
10/09/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 600,00
24/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002295 PAGTO. REF. EMPENHO 3236/2019 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.