Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3245 |
Data de lançamento: |
11/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE COMPRA DE BANNERS PARA ESCOLAS CONFORME MEMORANDO Nº 188/2019 EM ANEXO. |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE COMPRA DE BANNERS PARA ESCOLAS CONFORME MEMORANDO Nº 188/2019 EM ANEXO. |
700,00 |
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11/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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700,00 |
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13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3245/2019
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - 1978 |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.