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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONARDO SOTTILI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3293 Data de lançamento: 17/09/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME PROCESSO 5 PREGÃO PRESENCIA 3, REEMPENHO DO EMPENHO 707. 505,90 505,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2019 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME PROCESSO 5 PREGÃO PRESENCIA 3, REEMPENHO DO EMPENHO 707. 505,90
17/09/2019 LIQUIDADO NESTA DATA 505,90
18/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011898 PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 505,90
TOTAL 505,90 505,90 505,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.