Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LEONARDO SOTTILI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3293 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME PROCESSO 5 PREGÃO PRESENCIA 3, REEMPENHO DO EMPENHO 707. |
505,90 |
505,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME PROCESSO 5 PREGÃO PRESENCIA 3, REEMPENHO DO EMPENHO 707. |
505,90 |
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17/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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505,90 |
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18/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011898
PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2019
LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 |
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505,90 |
TOTAL |
505,90 |
505,90 |
505,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.