Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3304 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO REDE DE AGUA. |
605,00 |
605,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO REDE DE AGUA. |
605,00 |
|
|
17/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
605,00 |
|
24/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002300
PAGTO. REF. EMPENHO 3304/2019
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
|
|
605,00 |
TOTAL |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.