Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AGENOR GAMBA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3318 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL CONSUMO DIDADTICO PARA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 200/2019 EM ANEXO. |
147,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL CONSUMO DIDADTICO PARA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 200/2019 EM ANEXO. |
147,00 |
|
|
23/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
147,00 |
|
24/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850552
PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2019
AGENOR GAMBA - 2820 |
|
|
147,00 |
TOTAL |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.