Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3425 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. |
0,00 |
48.987,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. |
48.987,24 |
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24/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
48.987,24 |
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30/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3425/2019 - REF. SETEMBRO/2019
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
|
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24.609,97 |
10/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3425/2019 - REF. SETEMBRO/2019
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
|
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24.377,27 |
TOTAL |
48.987,24 |
48.987,24 |
48.987,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.