Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVELIN CARINI DE QUEVEDO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3502 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE UMA DIARIA E MEIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIÃO NA FUNASA E COM CHEFE DE GABINETE. |
506,32 |
506,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE UMA DIARIA E MEIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIÃO NA FUNASA E COM CHEFE DE GABINETE. |
506,32 |
|
|
30/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
506,32 |
|
02/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003322
PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2019
EVELIN CARINI DE QUEVEDO - 9045 |
|
|
506,32 |
TOTAL |
506,32 |
506,32 |
506,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.