Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3512 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - PAES |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO CEDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEICAO CONSELHO TUTELAR COMDICA. CONFORME MEMORANDO Nº 135/2019 EM ANEXO. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO CEDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEICAO CONSELHO TUTELAR COMDICA. CONFORME MEMORANDO Nº 135/2019 EM ANEXO. |
300,00 |
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01/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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300,00 |
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28/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
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-88,86 |
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28/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
-88,86 |
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06/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000104
PAGTO. REF. EMPENHO 3512/2019
GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 |
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211,14 |
TOTAL |
211,14 |
211,14 |
211,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.