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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3595 Data de lançamento: 03/10/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ REDE AGUA. 1.103,92 1.103,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2019 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ REDE AGUA. 1.103,92
03/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 1.103,92
14/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012440 PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2019 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 1.103,92
TOTAL 1.103,92 1.103,92 1.103,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.