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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3599 Data de lançamento: 07/10/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS VEICULO PLACA IVP 4001 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2019 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS VEICULO PLACA IVP 4001 550,00
07/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 550,00
24/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012172 PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2019 ANDRE KICH - 2920 527,80
24/12/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3599/2019 22,20
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/12/2019 22,20 Lançada
TOTAL   22,20