Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3635 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 20 REATOR PARA CONCERTOS ILUMINAÇÃO PUBLICA, LEONEL ROCHA, LINHA GARAMADO E SEDE MUNICIPIO. |
1.960,00 |
1.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 20 REATOR PARA CONCERTOS ILUMINAÇÃO PUBLICA, LEONEL ROCHA, LINHA GARAMADO E SEDE MUNICIPIO. |
1.960,00 |
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10/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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1.960,00 |
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29/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012259
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40
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980,00 |
10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012260
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40
|
|
|
980,00 |
TOTAL |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.