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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3651 Data de lançamento: 11/10/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. MES DE OUTUBRO DE 2019 ESCOLA CARLOS GOMES LINHA ARDENGHI. 215,39 215,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. MES DE OUTUBRO DE 2019 ESCOLA CARLOS GOMES LINHA ARDENGHI. 215,39
11/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 215,39
16/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003326 PAGTO. REF. EMPENHO 3651/2019 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 215,39
TOTAL 215,39 215,39 215,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.