Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3662 |
Data de lançamento: |
14/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM FATURA MENSAL E TAXA |
20.000,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM FATURA MENSAL E TAXA |
20.000,00 |
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14/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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20.000,00 |
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15/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3662/2019 - REF. OUTUBRO/2019
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 COMP 08-2019
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16.924,99 |
21/11/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3662/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
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3.075,01 |
TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.