Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3684 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO PR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS EM SERVIÇOS TAREFA DETERMINADA NOS CORREIOS CONFORME CONVENIO. |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
EMPENHO PR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS EM SERVIÇOS TAREFA DETERMINADA NOS CORREIOS CONFORME CONVENIO. |
1.700,00 |
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28/11/2019 |
01 |
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1.420,29 |
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28/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854536, 854535
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2019 - REF. setembro 2019
ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 |
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|
1.420,29 |
17/12/2019 |
01 |
|
279,71 |
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31/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854557
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2019 - REF.OUTUBRO 2019
ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 |
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|
279,71 |
TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.