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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3685 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Projeto / Atividade: AQUISICAO DE INSUM. AGRIC. PARA INCENTIVO BACIA LEITEIRA C/REC. DA CONSULTA POPULAR
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Consulta Popular

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa (s) para o fornecimento de insumos agrícolas para apoio a cadeia leiteira/suinocultura do Município de Sagrada Família/RS, conforme Convenio 72/2018 –Consulta Popular FPE 720/2018. 45.000,00 45.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 Contratação de empresa (s) para o fornecimento de insumos agrícolas para apoio a cadeia leiteira/suinocultura do Município de Sagrada Família/RS, conforme Convenio 72/2018 –Consulta Popular FPE 720/2018. 45.000,00
25/10/2019 01 11.500,00
25/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000063 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3685/2019 - REF. OUTUBRO/2019 GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA ME - 9180 11.500,00
06/11/2019 01 14.000,00
07/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000064 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3685/2019 - REF. OUTUBRO/2019 GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA ME - 9180 14.000,00
25/11/2019 01 13.800,00
25/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3685/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA ME - 9180 13.800,00
28/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA 5.700,00
10/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000066 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3685/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA ME - 9180 5.700,00
TOTAL 45.000,00 45.000,00 45.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.