Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCIA BOSCO 01490768009 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3748 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE COMPRA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO FILTRO CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 248/2019 EM ANEXO. |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE COMPRA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO FILTRO CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 248/2019 EM ANEXO. |
590,00 |
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22/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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590,00 |
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08/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2019
MARCIA BOSCO 01490768009 - 9052 |
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590,00 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.