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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3749 Data de lançamento: 23/10/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO ATADURA CREPOM, PAPEL GRAU PARA UBS. DISTRIBUIÇAÕ GRATUITA. 95,57 95,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2019 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO ATADURA CREPOM, PAPEL GRAU PARA UBS. DISTRIBUIÇAÕ GRATUITA. 95,57
23/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 95,57
13/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007681 PAGTO. REF. EMPENHO 3749/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 95,57
TOTAL 95,57 95,57 95,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.