Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3752 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MANUT. DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA CONCERTO REDES AGUA. |
1.334,15 |
1.334,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA CONCERTO REDES AGUA. |
1.334,15 |
|
|
23/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
1.334,15 |
|
20/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012188
PAGTO. REF. EMPENHO 3752/2019
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
|
|
1.334,15 |
TOTAL |
1.334,15 |
1.334,15 |
1.334,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.