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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3803 Data de lançamento: 23/10/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROG. PACS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PACS -AG. COMUN. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A OUTUBRO DE 2019 0,00 1.814,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2019 FOLHA DE PAGTO. REF. A OUTUBRO DE 2019 1.814,37
23/10/2019 liquidado nesta data 1.814,37
30/10/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3803/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 1.814,37
TOTAL 1.814,37 1.814,37 1.814,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.