Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3884 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A BRASILIA. |
3.835,64 |
3.835,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2019 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A BRASILIA. |
3.835,64 |
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28/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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3.835,64 |
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13/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011958
PAGTO. REF. EMPENHO 3884/2019
LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA - 2616 |
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3.835,64 |
TOTAL |
3.835,64 |
3.835,64 |
3.835,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.