Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO JOAO PIETROBELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3891 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO VICE PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. |
3.247,92 |
3.247,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2019 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO VICE PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. |
3.247,92 |
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28/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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3.247,92 |
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29/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002332
PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2019
SERGIO JOAO PIETROBELLI - 1560 |
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3.247,92 |
TOTAL |
3.247,92 |
3.247,92 |
3.247,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.