Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3909 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM INTERNET POSTO SAUDE LEONEL ROCHA. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM INTERNET POSTO SAUDE LEONEL ROCHA. |
450,00 |
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28/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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450,00 |
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10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007901
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3909/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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198,00 |
20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008005
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3909/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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198,00 |
23/01/2020 |
ESTORNADO NESTA DATA. |
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-54,00 |
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23/01/2020 |
ANULADO NESTA DATA. |
-54,00 |
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TOTAL |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.