Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3912 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REF. DESPESAS COM INTERNET. FABRICA VEST PRADO. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2019 |
EMPENHO REF. DESPESAS COM INTERNET. FABRICA VEST PRADO. |
450,00 |
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28/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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450,00 |
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06/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012131
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3912/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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222,90 |
10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012228
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3912/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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222,90 |
20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012099
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3912/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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4,20 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.