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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3915 Data de lançamento: 28/10/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM INTERNET PRAÇA MUNICIPAL. QUISQUE. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM INTERNET PRAÇA MUNICIPAL. QUISQUE. 450,00
28/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 450,00
10/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012228 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3915/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
20/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012099 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3915/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 4,20
20/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012098 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3915/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.