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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LUISA GODOIS DE QUADROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3931 Data de lançamento: 29/10/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA LUISA GODOSI DE QUADROS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA NO DIA 05/11/2019. 231,42 231,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2019 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA LUISA GODOSI DE QUADROS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA NO DIA 05/11/2019. 231,42
29/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 231,42
04/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012129 PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2019 MARIA LUISA GODOIS DE QUADROS - 815 231,42
TOTAL 231,42 231,42 231,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.