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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4033 Data de lançamento: 07/11/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULOS LOTADOS SEC. SAUDE. CONFORME NOTAS EM ANEXO. 3.581,76 3.581,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULOS LOTADOS SEC. SAUDE. CONFORME NOTAS EM ANEXO. 3.581,76
07/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 3.581,76
22/11/2019 ESTORNADO NESTA DATA. -968,11
22/11/2019 ANULADO NESTA DATA. -968,11
03/12/2019 Pagamento de Empenho 4033/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007905 2.613,65
TOTAL 2.613,65 2.613,65 2.613,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.