Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4037 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PEÇAS PARA VEICULO IXZ 1871 LOTADO SEC. SAUDE. |
2.384,00 |
2.384,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PEÇAS PARA VEICULO IXZ 1871 LOTADO SEC. SAUDE. |
2.384,00 |
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08/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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2.384,00 |
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03/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007875
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4037/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 - 9074
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1.194,00 |
10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007876
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4037/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 - 9074
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1.190,00 |
TOTAL |
2.384,00 |
2.384,00 |
2.384,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.