Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TAILISE BRIZOLA DA SILVA 03648002082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4050 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATIVIDADES EM GRUPOS. |
216,60 |
216,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2019 |
EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATIVIDADES EM GRUPOS. |
216,60 |
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11/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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216,60 |
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20/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012282
PAGTO. REF. EMPENHO 4050/2019
TAILISE BRIZOLA DA SILVA 03648002082 - 8927 |
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216,60 |
TOTAL |
216,60 |
216,60 |
216,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.