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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4068 Data de lançamento: 12/11/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1250.00 Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. DIESEL COMUM 3,67 4.587,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2019 Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. DIESEL COMUM 4.587,50
22/11/2019 LIQUIDADO DIESEL COMUM. 500,70
22/11/2019 LIQUIDADO DIESEL COMUM 353,79
22/11/2019 ESTIORNADO NESTA DATA. -500,70
26/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 73,40
28/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000862 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 353,79
04/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 925,17
10/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 480,59
17/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 1.079,08
17/12/2019 01 80,48
17/12/2019 01 -612,85
20/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000863 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 1.159,56
23/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 2.207,84
31/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012301 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 866,31
30/12/2021 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS -2.207,84
30/12/2021 BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS -2.207,84
TOTAL 2.379,66 2.379,66 2.379,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.