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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4071 Data de lançamento: 12/11/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1800.00 Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. DIESEL S10 3,80 6.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2019 Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. DIESEL S10 6.840,00
20/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 1.367,17
20/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 997,01
22/11/2019 LIQUIDADO DIESEL S10 1.870,35
22/11/2019 ESTORNADO NESTA DATA. -1.367,17
22/11/2019 ESTORNADO NESTA DATA. -997,01
26/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 722,16
04/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 3.387,39
17/12/2019 01 -2.892,07
23/12/2019 01 3.752,17
31/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012301 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 3.087,83
31/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002398 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 3.752,17
TOTAL 6.840,00 6.840,00 6.840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.