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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SELSO SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4162 Data de lançamento: 21/11/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salario Educacao

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS AGENTES VISITADORSA DO PIM QUE REALIZARAM ATIVIDADES REF. DIA DA CRIANÇA PRAÇA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 291/2019 EM ANEXO. 228,00 228,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS AGENTES VISITADORSA DO PIM QUE REALIZARAM ATIVIDADES REF. DIA DA CRIANÇA PRAÇA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 291/2019 EM ANEXO. 228,00
21/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 228,00
26/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850568 PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2019 SELSO SARTORI - 2043 228,00
TOTAL 228,00 228,00 228,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.