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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4170 Data de lançamento: 22/11/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, OLEO SHELL E FILTRO OLEO. CONFORME NOTAS EM ANEXO. 399,50 399,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, OLEO SHELL E FILTRO OLEO. CONFORME NOTAS EM ANEXO. 399,50
22/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 399,50
03/12/2019 Pagamento de Empenho 4170/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007905 399,50
TOTAL 399,50 399,50 399,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.