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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALCIDES CE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 419 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVEREIRO DE 2019, MOTIVO PARTICIPAR DE REUNIO~ES COM DEPUTADOS PARA DISCUTIR ACERCA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. 0,00 337,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVEREIRO DE 2019, MOTIVO PARTICIPAR DE REUNIO~ES COM DEPUTADOS PARA DISCUTIR ACERCA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. 337,55
25/01/2019 REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVEREIRO DE 2019, MOTIVO PARTICIPAR DE REUNIO~ES COM DEPUTADOS PARA DISCUTIR ACERCA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. 337,55
14/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011175 PAGTO. REF. EMPENHO 419/2019 ALCIDES CE DA SILVA - 7 337,55
TOTAL 337,55 337,55 337,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.