Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A NOVEMBRO DE 2019 |
69.533,29 |
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25/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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69.533,29 |
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25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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260,35 |
25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIM. DO SAL. MINÍMO PEDRO HENRIQUE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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409,18 |
25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENS. ALIM. JUD. LIQ MARIA EDUARDA ALMEIDA KURTZ, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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414,66 |
25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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520,09 |
25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENS. ALIM. JUD. LIQUIDO AMANDA PAIVA MARTINELLI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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641,74 |
25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIM. DO SAL. MIN SAYMON ROODES RODRIGUES, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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998,00 |
25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.082,10 |
25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.137,89 |
25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.624,96 |
25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.170,64 |
25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4.449,51 |
25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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6.798,70 |
11/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4219/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.025,47 |
TOTAL |
69.533,29 |
69.533,29 |
69.533,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.