Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4289 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.A NOVEMBRO DE 2019 |
0,00 |
2.670,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.A NOVEMBRO DE 2019 |
2.670,01 |
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25/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.670,01 |
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25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SECRETARIO |
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25,21 |
25/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SECRETARIO |
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240,30 |
11/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4289/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.404,50 |
TOTAL |
2.670,01 |
2.670,01 |
2.670,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
25/11/2019 |
25,21 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
25/11/2019 |
240,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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265,51 |
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