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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4326 Data de lançamento: 28/11/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO FRASCO PARA SONDA ALIMENTAÇÃO E EQUIPO MACROGOTAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 306,00 306,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2019 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO FRASCO PARA SONDA ALIMENTAÇÃO E EQUIPO MACROGOTAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 306,00
28/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 306,00
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007868 PAGTO. REF. EMPENHO 4326/2019 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 3153 306,00
TOTAL 306,00 306,00 306,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.