Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4336 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM INTERNET SEC. DA ADM. |
101,00 |
101,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2019 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM INTERNET SEC. DA ADM. |
101,00 |
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28/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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101,00 |
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24/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012176
PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 |
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101,00 |
TOTAL |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.