EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE COMPRA LUZES DE NATAL PARA ENFEITAR A PRAÇA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 301/2019 EM ANEXO.
6.362,00
6.362,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2019
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE COMPRA LUZES DE NATAL PARA ENFEITAR A PRAÇA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 301/2019 EM ANEXO.
6.362,00
28/11/2019
LIQUIDADO NESTA DATA.
6.362,00
20/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0012227
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40
2.120,66
31/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40
2.120,67
31/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40
2.120,67
TOTAL
6.362,00
6.362,00
6.362,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.