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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4348 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMEPNHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA SEC. SAUDE. 894,45 894,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 EMEPNHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA SEC. SAUDE. 894,45
29/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 894,45
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007879 PAGTO. REF. EMPENHO 4348/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 894,45
TOTAL 894,45 894,45 894,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.