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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4356 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 18 DIAS MES DE NOVEMBRO REALIZADOS NA LINHA 01 INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 304/2019 EM ANEXO. 4.170,09 4.170,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 18 DIAS MES DE NOVEMBRO REALIZADOS NA LINHA 01 INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 304/2019 EM ANEXO. 4.170,09
29/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 4.170,09
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000487 PAGTO. REF. EMPENHO 4356/2019 NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA - 9089 3.727,79
16/12/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4356/2019 210,62
16/12/2019 Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4356/2019 231,68
TOTAL 4.170,09 4.170,09 4.170,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/12/2019 210,62 Lançada
INSS s/Servicos Terceiros 16/12/2019 231,68 Lançada
TOTAL   442,30