EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 18 DIAS MES DE NOVEMBRO REALIZADOS NA LINHA 01 INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 304/2019 EM ANEXO.
4.170,09
4.170,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 18 DIAS MES DE NOVEMBRO REALIZADOS NA LINHA 01 INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 304/2019 EM ANEXO.
4.170,09
29/11/2019
LIQUIDADO NESTA DATA.
4.170,09
16/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000487
PAGTO. REF. EMPENHO 4356/2019
NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA - 9089
3.727,79
16/12/2019
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4356/2019
210,62
16/12/2019
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4356/2019
231,68
TOTAL
4.170,09
4.170,09
4.170,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.