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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4371 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 07 TONNER HP COLORTEK PARA IMPRESSORAS DA SEC. SAUDE. 665,00 665,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 07 TONNER HP COLORTEK PARA IMPRESSORAS DA SEC. SAUDE. 665,00
02/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 665,00
03/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000905 PAGTO. REF. EMPENHO 4371/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 665,00
TOTAL 665,00 665,00 665,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.