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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4387 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 18 DIAS MES DE NOVEMBRO REFERENTE LINHA 04 DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 307/2019 EM ANEXO. 6.269,18 6.269,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 18 DIAS MES DE NOVEMBRO REFERENTE LINHA 04 DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 307/2019 EM ANEXO. 6.269,18
02/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 6.269,18
19/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000490 PAGTO. REF. EMPENHO 4387/2019 ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717 5.874,23
19/12/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4387/2019 188,07
19/12/2019 Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4387/2019 206,88
TOTAL 6.269,18 6.269,18 6.269,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/12/2019 188,07 Lançada
INSS s/Servicos Terceiros 19/12/2019 206,88 Lançada
TOTAL   394,95