Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4404 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA RETROESCAVADEIRA. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2019 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA RETROESCAVADEIRA. |
350,00 |
|
|
03/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
350,00 |
|
24/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013047
PAGTO. REF. EMPENHO 4404/2019
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 |
|
|
350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.