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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016

Dados do Empenho
Número do empenho: 4406 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS REFERENTE CONCERTO E SOLDA EIXO GRADE ARADOURA. 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 DESPESAS REFERENTE CONCERTO E SOLDA EIXO GRADE ARADOURA. 380,00
03/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 380,00
24/06/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013047 PAGTO. REF. EMPENHO 4406/2019 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 329,30
24/06/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4406/2019 50,70
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/06/2020 50,70 Lançada
TOTAL   50,70