| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 4415 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE AQUISICAO LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | VALOR REFERENTE AQUISICAO LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 2.000,00 | ||
| 04/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 2.000,00 | ||
| 20/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854550 PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2019 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||